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在實施企業審計中應關注以下幾個重點問題

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發布日期:2018-04-25 17:03 來源://www.kdgwn.com 點擊:

加拿大快乐8官网开奖结果 www.kdgwn.com 在實施加拿大快乐8官网开奖结果中,應關注以下幾個重點問題:

一、內部控制制度的健全和有效性

內部控制系統是企業內部在實現管理過程中建立的各項內部要素的總和,主要包括行政管理控制、生產管理控制、質量管理控制、供銷管理控制、勞動管理控制、財會管理控制、情報管理反饋控制和內部審計控制等。通過對上述控制系統的評審,提示被審計單位內部控制對于其承擔的經濟控制功能是否完備、健全;是否在實際工作中真正得到實施,并起到它應有的效用;在制度設置與運行過程中其制度成本是否低于實施控制后所能減少的非正常經濟損失或所能增加的經濟收益;在連續的若干個會計期內,在完備性、實效性和經濟性三方面是否始終保持在一個相同或相近的水平上;在來自內部和外部干擾的條件下,能否仍然安全地發揮其正常的控制功能。

二、經濟合同的必要性、合法合理性和完整性

對經濟合同的簽訂、執行過程和結果進行審計監督,一是可以幫助企業完善經濟合同條款,避免潛在的經濟糾紛;二是可以強化企業內部控制機制,加強相關業務部門責任,避免經營風險;三是可以依法維護合同當事人的合法權益。審計的主要內容:

審查簽訂經濟合同的必要性。主要審查企業資源是否可以滿足該需要;是否已列入企業生產經營計劃、投資計劃或者其它計劃,且符合該計劃的要求;是否已安排了相應的財務預算。 

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